23,6 2, 1 186 15,6 10,5 2 1, 2 2, 3 2,7 - 2,2 2 h - 0,2 Toelichting op de uitgaven zoals deze naar kostenkategorieen zijn gegroepeerd in tabel V. Zoals uit tabel v is op te maken zijn de uitgaven t.o.v. 1972 met 30,2 559.621,=) toegenomen (toename 1972 27,9 Per kostenkategorie kan het accres als volgt worden weer gegeven In procenten van het totaal budget 1973 1972 P er son e el sko s t en 18,6 5,9 7,8 Kosten sociale zorg 33,7 °/o 6 2 9,0 Uitgaven t.b.v. het onderwij s ^9,5 7,7 1,6 Kapitaallasten 2,3 0,3 2,5 Leveringen door derden 45, 2 9,9 5,9 Subsidies 22, 8 0,2 1,1 30,2 27,9 Uit bovenstaande opstelling blijkt overduidelijk dat bij alle kostenkategorieen sprake is van een verhoging van het uitgavenniveau. Deze verhogingen per kostenkategorie heb ben t.o.v. het totaal budget echter een verschillende in vloed hetgeen eveneens moge blijken uit bovenstaande tabel. Ondanks de verhogingen komt het bij bepaalde kategorieen voor dat het procentueel aandeel in het totale budget daalt Waar dit voorkomt kan zonder meer worden gekonkludeerd dat de stijging der uitgaven zijn achtergebleven bij de totale groei. De onderstaande tabel brengt de hier geschetste situatie in beeld. Personeelskosten Kosten sociale zorg Uitgaven t.b.v. het on derTvri j s Kapitaallasten Leveringen door derden Subsidies Aandeel in procenten in totaal budget 1973 29, 1 19,0 17, 9 8,3 1972 31,8 verschil 0, k 2,3 100 100

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Notulen en bijlagen van de gemeenteraad | 1973 | | pagina 42