Bijlage bij raadsvoorstel nr. 211 1 BREDE DOELUITKERING toegekend def. bijdr. werkelijke verschil t.o.v. SOCIALE VERNIEUWING '94 budget (begr) 25-11-'94 kosten budget Bijzondere controle 990.158 640.158 350.000 Startgelden banenpools 1.512.000 1.474.083 37.917 Jeugdwerkgarantiewet 135.000 275.000 -140.000 Stimulering minderheden 76.000 76.000 0 Woonconsumenten 84.000 84.000 0 SKW-nieuw zie reserve 0 Minimabeleid 282.000 31.567 250.433 Uitvoering centrumtaken zie reserve 0 Vrijlatingsbeleid bijst. (372.398) 0 0 Opstapprojecten 100.000 correctie 100.405 Storting in reserve SV 1.013.695 totaal algemene uitkering 3.179.158 4.030.993 598.755 Verslavingszorg 5.412.926 5.435.169 5.435.169 Halt-bureaus 200.961 203.373 203.373 Opvang en hulpverlening 9.086.464 9.223.669 9.223.669 nabetaling uit reserve (161.860) - totaal )=niet in telling 17.879.509 18.893.204 1.013.695 BREDE DOELUITKERING toegek. voorschot verschil t.o.v. SOCIALE VERNIEUWING '95 budget 24-10-94 budget Bijzondere controle 700.000 Startgelden banenpools 1.687.502 Jeugdwerkgarantiewet 187.500 Stimulering minderheden 76.000 Woonconsumenten 186.000 SKW-nieuw 60.000 Minimabeleid 282.000 uitvoering centrumtaken 100.000 Vrijlatingsbeleid bijstand 1.489.592 1.489.592 Storting in reserve SV 189.257 i486.940 297.683 totaal algemene uitkering 3.468.259 5.255.534 1.787.275 Verslavingszorg 5.270.887 b.479.711 208.824 Halt-bureaus 200.961 194.032 -6.929 Opvang en hulpverlening 9.036.464 8.914.062 -122.402 totaal 17.976.571 19.843.339 1.866.768

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad | 1995 | | pagina 1223