4 De S.O.B. acht het noodzakelijk op zo kort mogelijke termijn te streven naar volledige financiële dekking (f 95.200,=) voor de vervanging van beheerders. Mede als gevolg van de afnemende gemeentelijke financiële middelen is dit bedrag niet beschikbaar. In overleg met de S.O.B. zal worden nagegaan of en in hoeverre een oplossing van dit knelpunt kan worden bereikt, door het inzetten van medewerkers op basis van het plan Melkert. advies: ten behoeve van het beheer van de steunpunten Poelewei en Meidoorn akkoord te gaan met een uitbreiding van de capaciteit van 2 maai 12 uren. De kosten daarvoor bedragen f 35.000, FINANCIËLE VERTALING Uitgaande van het bovenstaande is een budget noodzakelijk van: subjectsubsidie f 100.000, wtv aanleuncomplexen - 135.000,= klussendienst (2 medewerkers) - 200.000,= beheer (2x12 uur) 35.000,= TOTAAL f 470.000,= Ten opzichte van het beschikbare budget blijft een bedrag van ca. f 17.000,= beschikbaar. Dit is voldoende voor de eenmalige start- en eventuele onvoorziene kosten. In de hierboven gepresenteerde financiële opzet is in beperkte mate rekening gehouden met kosten, die gemoeid kunnen zijn met invulling van sommige arbeidsplaatsen op grond van landelijke regelingen OVERGANGSREGELING Geadviseerd wordt de huidige regeling tot 1 januari 1996 voort te zetten als overgangsregeling. De financiële middelen daarvoor zijn in de begroting 1995 opgenomen. De voortzetting geeft de woningbouwcorporaties en de S.O.B. de gelegenheid te anticiperen op de nieuwe regeling.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad | 1995 | | pagina 1423