Gemeente Breda
Raadsvoorstel vervolg
Registratienummer 3 519
schooljaar 1999-2000 nog geen volledig bestedingsplan is opgesteld. Na overleg
hierover met de Schoolraad Breda zullen wij u in het voorjaar van 1999 een beste
dingsplan voor de drie schooljaren 1999-2000, 2000-2001 en 2001-2002 ter vaststel
ling voorleggen.
Op basis van onderstaande overwegingen stellen wij u voor in te stemmen met een
bestedingsniveau van in totaal 2.945.719,- in het schooljaar 1998-1999:
In het kader van het budget sociale vernieuwing komt er voor het begrotingsjaar
1999 vrijwel zeker 81.425,- en 51.500 beschikbaar voor de projecten Opstap
en Verlengde Schooldag. Tijdens de behandeling, 28 mei 1998, van het voorstel
'Sociale vernieuwing: afwikkeling 1997, 1998 en consequenties volgende jaren',
heeft uw raad weliswaar goedkeurend gereageerd op het voornemen beide projecten
in 1999 vanuit middelen sociale vernieuwing te blijven financieren, maar heeft
u tevens ervoor gekozen pas tot definitieve besluitvorming over te gaan tijdens
de behandeling van de begroting 1999 in oktober 1998. In dat geval komt er in
1999 voor het schooljaar 1998-1999 77.540,- (7/12 x 81.425, 51.500,-))
extra beschikbaar.
Per 1 augustus 1998 zal het OVG-Breda worden geliquideerd in verband met de
overdracht van hun taken naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Het gemeentebe
stuur kan op grond van artikel 24 van de Subsidieverordening Welzijn en Ar
beidsmarktbeleid 1995 deze middelen herbestemmenGelet op de jaarrekening 1997
van het OVG-Breda en mededelingen van die zijde zal minimaal 75.000,- bij
opheffing als niet bestede subsidie en reserves (batig saldo) gaan terugvloeien
naar de gemeente. Voorgesteld wordt het batig saldo in te zetten in het school
jaar 1998-1999. Het batig saldo zal bij de marap van september 1998 of de jaar
rekening 1998 worden meegenomen.
Bij het voorlopig vaststellen van de specifieke uitkering heeft het ministerie
OCW één school voor voortgezet onderwijs vergeten mee te nemen. Naar verwach
ting zal dit worden hersteld waardoor de specifieke uitkering 28.644,- hoger
wordt
Resumerend is het gerechtvaardigd er vanuit te gaan dat de beschikbare middelen voor
het schooljaar 1998-1999 in totaal 181.184,- hoger zullen uitkomen. Hierdoor komen
er ruim voldoende middelen beschikbaar (minimaal 3.000.405,-) om het gewenste
uitgavenniveau 2.945.719,-) te financieren. Voor alle drie de aannames geldt dat
bij de begrotingsbehandeling in oktober 1998 hierover duidelijkheid zal bestaan.
Mochten deze aannames onverhoopt geen werkelijkheid worden dan zullen wij bij de
verdere invulling van de bestedingsplannen voor de drie schooljaren 1999-2000, 2000-
2001 en 2001-2002, daar rekening mee moeten houden.
Voor de uitvoering van dit plan in het schooljaar 1998-1999, tot een totaalbedrag
van 2.945.719,- wordt voorgesteld:
een bedrag van 1.227.383,- (5/12) beschikbaar te stellen ten laste van de
begroting 1998;
het positieve saldo tussen beschikbaar budget en voorgenomen bestedingen ad
49.202,-, toe te voegen aan de middelen voor 1999, ter dekking van de kosten
van dit plan in 1999.
Schooljaren 1999-2000 tot en met 2001-2002
Gelet op artikel 110b van de Wet op het Primair Onderwijs, waarin wordt voorgeschre
ven dat in het plan de middelen worden vermeld die voor de vier schooljaren 1998-
-11-